|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
748201-413-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIC: 748201-5-LQ19 Oroquieta SINFA 12291 VALPARAIS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
748201-5-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N°284, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
150480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N°284, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| **********DESPACHOS PARCIALIZADOS*********** 80 PAQUETES ABRIL 2022 80 PAQUETES JULIO 2022 80 PAQUETES OCTUBRE 2022 80 PAQUETES ENERO 2023 80 PAQUETES ABRIL 2023 | |
|
|
Proveedor |
HIGIECLIN LTDA. |
|
Razón Social |
OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.720.560-5 |
|
Sucursal |
HIGIECLIN LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121902
| Farmacias | 400 | Unidad no definida | PAÑAL AD GENERICO X 10 | PAÑAL AD GENERICO X 10 |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 792.000
|
$ 792.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 792.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.480
|
|
$ 942.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.