Orden de Compra. Nº749218-20-SE13 "Gestión de usuarios y mediatización de contenidos"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 749218-20-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Gestión de usuarios y mediatización de contenidos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1386-227-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Desarrollo y Satisfacción de Compradores
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Facturación.

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenia Ltda
Razón Social INGENIA GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.157.926-6
Sucursal Ingenia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141703
E-learning614Unidad no definidaGestión de 614 usuarios periodo abril/mayo  $ 5.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.257.884 $ 3.257.884
86141703
E-learning1Unidad no definidaActualización 1 pantalla MOD8. Curso trato directo  $ 12.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.680 $ 12.680
86141703
E-learning2,3Unidad no definidaMediatización CAPSULA 6 Información Comprador  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000
Total Neto $ 3.431.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.431.564

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.