Orden de Compra. Nº750-40-SE19 "SERVICIO DE ASEO CROACIA 499 - INE PUNTA ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CROACIA 499 - INE PUNTA ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750-1-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INE - XII Región
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29055,37
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSER-DIVISION ASEO Y ORNATO
Razón Social OSER. SPA
R.U.T. 76.655.071-1
Sucursal OSER-DIVISION ASEO Y ORNATO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo Croacia 499 Punta Arenas. Licitación Pública 750-1-L118. Periodo del 1 al 13 de Marzo 2019. Prog. 22   $ 152.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.923 $ 152.923
Total Neto $ 152.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.055
TOTAL OC $ 181.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.