Orden de Compra. Nº750301-252-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-168-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-252-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-168-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 27122,5
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION ENTREGA DE PRODUCTOS

ENTREGA EN CESFAM CARDEN CARO DIRECCION AVENIDA CUATRO ESQUINAS S/N ENTRE PAMPA BAJA Y CALLE BALMACEDA, HORARIO DE ENTREGA 08:00 A 16:30 CONTACTO MARIA ALEJANDRA IGLESIAS +56 974268424.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Produs
Razón Social COMERCIALIZADORA PRODUS SPA
R.U.T. 77.833.839-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Produs
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3PackPACK DE 150 VASOS PARA CAFÉ CON TAPA + MANGA VASOS POLIPAPEL 12OZ/ 350ML APROX COLOR BLANCO O CAFÉ /VASO 12OZ  $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50PackPACK DE 50 VASOS TRANSPARENTES DE POLIPROPILENO DE 16OZ,400ML APROX  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 142.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.122
TOTAL OC $ 169.872


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.