Orden de Compra. Nº750301-267-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-120-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-267-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-120-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 313617,8
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Mariposa
Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA
R.U.T. 77.948.382-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora Mariposa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105103
Dispositivos de medición de altura4UnidadTALLIMETROS PORTATILES  $ 58.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.748 $ 233.748
82121505
Impresión promocional o publicitaria4UnidadIMPRESION PENDON SE ADJUNTA LOGO  $ 58.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.748 $ 233.748
14111815
Tarjetas promocionales4UnidadNUTRIKT CONTADOORES DE ALIMENTO  $ 58.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.748 $ 233.748
14111815
Tarjetas promocionales4UnidadNUTRIKIT JUEGA Y APRENDE A COMER  $ 58.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.748 $ 233.748
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24ResmaRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 14.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.128 $ 346.128
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24ResmaRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 14.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.128 $ 346.128
30151901
Toldos4UnidadTOLDOS 3X3 MTS  $ 5.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.372 $ 23.372
Total Neto $ 1.650.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.618
TOTAL OC $ 1.964.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.