Orden de Compra. Nº750301-275-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-147-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-275-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-147-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-004-002 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 215460
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Club Punto Verde
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES PUNTO VERDE LIMITADA
R.U.T. 76.385.110-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Club Punto Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO COFFE BREAK Especificaciones: Fecha 20 de diciembre 2024 Horario: 8:30-17:00 Personas: 35 personas Requerimiento de Coffe break AM, Coffe PM y Almuerzo para el total de asistentes, considerando el total de presupuesto y el salón de eventos que cuente con telón, proyector, punto eléctrico, audio básico (considere 2 micrófonos). Los Coffe deben contar con bebidas frías y calientes, sándwich, tapaditos y el menú de almuerzo, que cuente con opción vegetariana.   $ 1.134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000
Total Neto $ 1.134.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.460
TOTAL OC $ 1.349.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.385.110-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.385.110-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.