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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750301-283-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-177-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
36723,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | CESFAM EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA CONTACTO CLAUDIA GALLARDO Y FABIAN JAMET 938709815 - 961973907 |
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Proveedor |
Fénix SpA |
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Razón Social |
FENIX SPA
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R.U.T. |
77.256.649-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fénix SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 40 | Pack | PACK DE 15 BARRAS DE CEREAL (EQUIVALENTE A MARCA QUAKER) BARRA DE CEREAL SABORES PACK BOLSA, 300 G (SE REQUIEREN 600 BARRAS) | |
$ 4.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.280
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$ 193.280
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Total Neto
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$ 193.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.723
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$ 230.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.