Orden de Compra. Nº750301-286-AG25 "REQ. 468. PROGRAMA . MAIS. OTROS a compra ágil: 750301-226-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-286-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ. 468. PROGRAMA . MAIS. OTROS a compra ágil: 750301-226-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación ANIMA DE DIEGO 550
Comuna La Serena
Impuesto 92967
Dirección de Envío de la Factura ANIMA DE DIEGO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OVALOKOLOR SPA
Razón Social OVALOKOLOR SPA
R.U.T. 77.577.457-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OVALOKOLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123202
Cintas de seda2UnidadCINTAS DE RASO 10 MM X 25 MTS COLOR AMARILLO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
24111509
Bolsas para agua10UnidadGUATERO DE SEMILLAS CERVICAL LARGO 40 CM , 37 CM DE ANCHO, PESO 1 KILO  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900
60141401
Disfraces, vestuarios o accesorios1UnidadDISFRAZ INFLABLE FIGURA DE VIRUS  $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
27112011
Mangas de herramientas4KitKIT DE HERRAMIENTAS JARDINERIA ACERO 3 PIEZAS  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
41106203
Kits de transformación de bacterias66KitKIT 10 FRASCOS GOTEROS DE VIDRIO 30 ML  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
60123202
Cintas de seda2UnidadCINTAS DE RASO 10 MM X 25 MTS COLOR BLANCO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
60123202
Cintas de seda2UnidadCINTAS DE RASO 10 MM X 25 MTS COLOR VERDE AGUA  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 489.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.967
TOTAL OC $ 582.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.