Orden de Compra. Nº750301-371-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-310-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-371-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-310-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 57912
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOSENTREGA EN CESFAM CARDENA CARO AVENIDA CUATRO ESQUINAS S/N ENTRE PAMPA BAJA Y AVENIDA BALMACEDA, HORARIO DE 08:00 A 16:30 HORAS CONTANTO DARWIN SALAS FONO 9-42751168
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yair Sebastian
Razón Social YAIR PEREIRA MANSILLA PRODUCTORA AUDIOVISUAL E.I.
R.U.T. 76.689.563-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Yair Sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201606
Cocinas domésticas4UnidadCOCINA ELÉCTRICA DINAMIC DUO MGF 8023 EQUIVALENTE A MEGAFESA  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar4UnidadFIDEOS SPAGHETTI N°5   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE SVELTY O SIMILAR SIN LACTOSA 1 LT  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar4UnidadARROZ GRANO 2 FORMATO 1 KG  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50221102
Harina de trigo6UnidadHARINA SIN POLVOS DE HORNEAR FORMATO 1 KG  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50171549
Hierbas secas6UnidadBOLSA AJO EN POLVO FORMATO 15 GR  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50171551
Sal de cocina o de mesa6UnidadSAL DE MESA FORMATO 1 KG  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50192110
Nueces o frutos secos5UnidadFRUTOS SECOS MIX SIN SAL 1KG  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
10151605
Semillas de avena4UnidadAVENA INSTANTÁNEA 700 GR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50171549
Hierbas secas6UnidadBOLSA OREGANO FORMATO 50 GR  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50171549
Hierbas secas6UnidadBOLSA LAUREL FORMATO 5 GR  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50171549
Hierbas secas6UnidadBOLSA COMINO FORMATO 15 GR  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50171549
Hierbas secas6UnidadBOLSA CEBOLLA EN POLVO FORMATO 15 G  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 304.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.912
TOTAL OC $ 362.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.