Orden de Compra. Nº750301-75-AG25 "REQ. 240 ARTICULOS DE ASEO CENTROS DE SALUD a compra ágil: 750301-54-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ. 240 ARTICULOS DE ASEO CENTROS DE SALUD a compra ágil: 750301-54-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO DESPACHO DE LOS PRODUCTOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación ANIMA DE DIEGO 550
Comuna La Serena
Impuesto 801329,18
Dirección de Envío de la Factura ANIMA DE DIEGO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DLM COMERCIAL SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA
R.U.T. 77.346.435-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DLM COMERCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadCLORO 5% CON REGISTRO ISP (BIDON DE 5 LITROS)  $ 2.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.600 $ 557.600
47131619
Cabezas de trapero230UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50 X 70 CM   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.460 $ 276.460
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo80UnidadMOPA SECA TIPO AVION CON MANGO 90 CM   $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
53131608
Jabones200UnidadJABON LIQUIDO CON REGISTRO ISP (BIDON DE 5 LITROS)  $ 4.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.200 $ 926.200
51241304
Alumbre de amonio22UnidadAMONIO CUATERNARIO 2.3% BIDON 20 LITROS CON REGISTRO SANITARIO  $ 32.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.622 $ 721.622
47121701
Bolsas de basura540PackBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM (PACK 10 UNIDADES)  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.640 $ 224.640
47121701
Bolsas de basura370PackBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM (PACK 10 UNIDADES)  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.200 $ 318.200
47121701
Bolsas de basura300PackBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM ( PACK 10 UNIDADES)  $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.800 $ 436.800
Total Neto $ 4.217.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 801.329
TOTAL OC $ 5.018.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.