Orden de Compra. Nº750775-316-SE15 "CONS. TANTAUCO SOLIC. ADQU. Nº48 INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Red Institucional de Consultorios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750775-316-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra CONS. TANTAUCO SOLIC. ADQU. Nº48 INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Red Institucional de Consultorios
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Unidad de Compra Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Facturación Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
Comuna El Bosque
Impuesto 57820,8
Dirección de Envío de la Factura Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA

·         Horario de recepción de Lunes Viernes de 09:00 a 11:45

·         Se recibirá el 100% de los productos señalados en la Orden de Compa, adjuntando la respectiva Factura.

·         Solo se recibirán productos una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.

·         La recepción de productos queda restringida para los últimos dos días hábiles del mes.

·         La fecha de vencimiento de los productos, no podrá superar más de un año respecto de la fecha de recepción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios25UnidadACIDO GEL 37% ORTOFOSFORICO JERINGA 5ML SPI COREAACIDO GEL 37% ORTOFOSFORICO JERINGA 5ML SPI COREA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios1000UnidadANESTESIA 2% LIDO. NEW STETIC COLOMBIA CAJA 50 TUBO VIDRIOANESTESIA 2% LIDO. NEW STETIC COLOMBIA CAJA 50 TUBO VIDRIO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42152223
Unidades de procesado de resinas odontológicas o a3UnidadRESINAS Z 350 XTA4 3M USA JERINGA 4 GRSRESINAS Z 350 XTA4 3M USA JERINGA 4 GRS $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios2FrascoEDTA GEL FCO 10ML ALFA DENTALEDTA GEL FCO 10ML ALFA DENTAL $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
42151625
Instrumentos de higiene dental2FrascoSOLUCION GINGIVAL RECESTYPTINE 10 ML ALFA DENTALSOLUCION GINGIVAL RECESTYPTINE 10 ML ALFA DENTAL $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
Total Neto $ 304.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.821
TOTAL OC $ 362.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.