Orden de Compra. Nº750775-345-SE18 "CONSUTORIO Mª DE LA GRACIA RODRIGUEZ P. - SOL. Nº 16 - INS. QUIR. DENTAL. - G.H.A."
Recuerde que el responsable del pago es Red Institucional de Consultorios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750775-345-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONSUTORIO Mª DE LA GRACIA RODRIGUEZ P. - SOL. Nº 16 - INS. QUIR. DENTAL. - G.H.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750775-31-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Red Institucional de Consultorios
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Unidad de Compra Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020041030001000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O”HIGGINS 1146 DEPARTAMENTO 402, CUARTO PISO. SANTIAGO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 32727,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O”HIGGINS 1146 DEPARTAMENTO 402, CUARTO PISO. SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA

·         Horario de recepción: Lunes a Jueves de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 16:30 en la tarde. Viernes de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 15:30 en la tarde.

·         Se recibirá el 100% de los productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva Factura.

·         Solo se recibirán productos una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.

·         La recepción de productos queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes (inventario).

·         La fecha de vencimiento de los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la fecha de recepción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios10CajaANESTESIA AL 3 % AMPOLLA VIDRIO X 50 UNID.ANESTESIA DENTAL AL 3 % SIN VASO CONSTRICTOR MEPIVACAINA. SCANDICAINA PRESENTAICON CAJA 50 TUBOS DE CRISTAL NEUTRO DE 1.8 ML MARCA SEPTODONT FRANCIA . REG. ISP F-3609-15. VER FICHAS TECNICAS ADJUNTO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42151604
Útiles de colocación de compuestos5UnidadCOMPOSITE ESMALTE A3COMPOSITE FOTOCURADO COLOR ESMALTE A3 JERINGA 4 GRS MARCA WEISS WISS SUIZO VER FICHA $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250
Total Neto $ 172.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.728
TOTAL OC $ 204.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.