Orden de Compra. Nº750998-110-SE13 "Servicios de Imagenología"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-110-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Imagenología
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-8-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saini del Otero y Cia Ltda
Razón Social SAINI DEL OTERO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.691.490-4
Sucursal Saini del Otero y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1Unidad no definidaSegún art. 2.4) de Bases Administrativas Generales, a través de la presente O/C se realiza la Notificación de Adjudicación de la Propuesta Pública denominada "Contratación Servicios de Imagenología Diagnóstica", ID 750998-8-LP13, por un monto total de $ 21.723.000 I.V.A. incluido, de acuerdo a los valores presentados en Anexo Nº 3 Oferta Económica y Acta de Comisión Evaluadora, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública. A contar de esta fecha, tiene un plazo de 10 días para la firma del contrato, debiendo presentar previamente, Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (10 % del monto total neto de lo adjudicado) ante la U. Técnica: Departamento de Salud.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.