Orden de Compra. Nº750998-129-SE16 "Contratación Servicio de Radiografías de Tórax"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-129-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio de Radiografías de Tórax
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinación para el inicio del servicio:

Comunicarse:

Sr. Patricio Galaz Bravo, Encargado de la Unidad de Gestión de Convenios del Departamento de Salud.

Teléfono 2485 6533 ó 2485 6525

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saini del Otero y Cia Ltda
Razón Social SAINI DEL OTERO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.691.490-4
Sucursal Saini del Otero y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X700UnidadLa presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la contratación directa para la prestación de los “Servicio de Radiografías de Tórax”, de acuerdo a lo señalado en Decreto N°1779 de fecha 22/07/2016. La presente Orden de Compra será el documento oficial válido que actuará como contrato, con la aceptación del proveedor.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 3.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.