Orden de Compra. Nº750998-14-SE23 "Contratación de Desarrollo Sistemas Web"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-14-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Desarrollo Sistemas Web
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-125-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.07.001.001.001 del sistema Gestión interna muni.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna Lo Espejo
Impuesto 7951260,505
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Natural Phone S.A.
Razón Social NATURAL PHONE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.598.770-8
Sucursal Natural Phone S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232408
Software de desarrollo de plataforma Web1UnidadAdquisición de Desarrollo de Sistemas Web Según artículo 10.1) de las Bases Administrativas Generales de la licitación pública ID 750998-125-LE22, se envía la presente Orden de Compra, la cual una vez aceptada, será el documento oficial que actuará como contrato. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan el proceso licitatorio, y su oferta en anexo N°3. (Monto Total Contratado $49.800.000.- Iva Incluido) Decreto Alcaldicio N° 0239 de fecha 17/01/2023, que se adjunta.La oferta además de los Sistemas y Aplicaciones Móviles contempla la entrega de 10 POS con impresora incorporada para la generación de las Infracciones o Multas $ 41.848.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848.740 $ 41.848.740
Total Neto $ 41.848.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.951.261
TOTAL OC $ 49.800.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.