Orden de Compra. Nº750998-142-SE14 "Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-142-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEHICULOSARANEDAULLOA
Razón Social ROBERTO ANTONIO ARANEDA ULLOA
R.U.T. 7.549.648-6
Sucursal VEHICULOSARANEDAULLOA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1HoraLa Presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la contratación directa del Servicio de Arriendo de Vehículo con Chofer, de acuerdo a lo señalado en Decreto N° 1262 de fecha 07/08/2014, que se adjunta y según cotización presentada por proveedor. La vigencia del Contrato será a contar del 07/08/2014 por un plazo máximo de 30 días. La Orden de Compra será el documento oficial válido que actuará como contrato. Para el control y supervisión actuará como Unidad Técnica la Dirección de Servicios Generales. Por lo expuesto, el proveedor deberá hacer entrega de una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto de $50.000.- en Dirección de Servicios Generales.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 4.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.