Orden de Compra. Nº750998-149-SE14 "Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-149-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa
Razón Social ANA DEL CARMEN GAETE PLAZA
R.U.T. 6.386.039-5
Sucursal Empresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1HoraLa Presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la contratación directa del Servicio de Arriendo de Vehículo con Chofer, de acuerdo a lo señalado en Decreto N°1262 de fecha 07/08/2014, que se adjunta y según cotización presentada por proveedor. La vigencia del Contrato será a contar del 07 de agosto del año en curso, por una vigencia máxima de 30 dias. La Orden de Compra será el documento oficial válido que actuará como contrato. Para el control y supervisión actuará como Unidad Técnica la Dirección de Servicios Generales. Por lo expuesto, el proveedor deberá hacer entrega de una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto de $50.000.- en Dirección de Servicios Generales.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 4.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.