Orden de Compra. Nº750998-16-SE18 "Prorroga Concesión Servicio Aparcadero Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-16-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Prorroga Concesión Servicio Aparcadero Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-92-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días No tiene cuenta presupuestaria, ya que el servicio no implica un gasto para la municipalidad, lo anterior, por cuanto es el proveedor quien realiza un aporte a la municipalidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JOSÉ
Razón Social APARCADEROS CUSTODIAS NACIONALES LIMITADA
R.U.T. 76.517.379-5
Sucursal JUAN JOSÉ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222061
Terreno de aparcamiento1UnidadLa presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la autorización de prórroga de contrato al proveedor señalado, correspondiente a la licitación pública ID 750998-92-LQ15, de acuerdo a lo señalado en Decreto N°447 de fecha 02/03/2018. A contar de la fecha de aceptación tiene un plazo de 10 días hábiles para la firma del contrato. Por lo expuesto, el proveedor deberá hacer entrega de una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (previo a la firma de éste), por el periodo que dure la ejecución del servicio, más 60 días hábiles adicionales, ante la Unidad Técnica: Dirección de Administración y Finanzas.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.