Orden de Compra. Nº750998-197-SE19 "Mabel del Carmen San Martín Valenzuela"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-197-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Mabel del Carmen San Martín Valenzuela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-1-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Departamento de Salud
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-003 del sistema área municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sanmartinvalenzuela
Razón Social MABEL DEL CARMEN SAN MARTIN VALENZUELA
R.U.T. 7.548.265-5
Sucursal sanmartinvalenzuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSegún el art. 3.6) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra, como medio oficial de notificación de la prórroga de contrato de la propuesta pública “Servicio de Arriendo de Vehículos con Chofer”, ID 750998-1-LQ18, de acuerdo a la oferta económica presentada por el oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y el Decreto Alcaldicio N°3606 en el numeral 4° de su parte resolutiva, que prorroga contrato, quienes hayan presentado Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento con fecha de vencimiento definida, deberán reemplazarla por una que cubra los nuevos plazos, en la Dirección de Servicios Generales.Camioneta, PPU: FFKH 35-8. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 4.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.