Orden de Compra. Nº750998-217-SE20 "Servicio de Arriendo de Vehículos con Chofer"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-217-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Vehículos con Chofer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-42-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jacquelineosorio
Razón Social JACQUELINE CECILIA OSORIO VALENZUELA
R.U.T. 7.574.903-1
Sucursal jacquelineosorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1HoraSegún artículo 3.6) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública ID 750998-42-LR19, de acuerdo a la oferta presentada por el oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Técnica: Dirección de Servicios Generales.Tres (3) Van, marca Changan, 6 pasajeros (con compromiso de compraventa), año 2020, c/u. _____ Valor por cada hora furgón de 6 pasajeros $4.500 Exentos de IVA. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 4.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.