Orden de Compra. Nº750998-252-SE23 "CONSERVACIÓN DE ESCUELA ESPECIAL TAMARUGAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-252-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CONSERVACIÓN DE ESCUELA ESPECIAL TAMARUGAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-54-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 091702330310406 del sistema Convenio Dir. Educ. .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 24596987,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ALEJANDRO
Razón Social LH INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.617.036-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSegún cláusula 10.1) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la licitación pública ID 750998-54-LQ23, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Técnica: Dirección de Obras Municipales (ubicado en Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321, comuna Lo Espejo, 2° Piso).  $ 129.457.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.457.827 $ 129.457.827
Total Neto $ 129.457.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.596.987
TOTAL OC $ 154.054.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.