Orden de Compra. Nº750998-261-SE23 "CAPACITACIONES PARA SALUD 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-261-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIONES PARA SALUD 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.002.001 del sistema Gestión interna, áre.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kanri Servicios
Razón Social KANRI SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.223.335-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kanri Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Capacitación a empleados1UnidadHerramientas de abordaje integral para equipos psicosociales que trabajen con familias vulnerablesCURSO HERRAMIENTAS DE ABORDAJE INTEGRAL PARA EQUIPOS PSICOSOCIALES QUE TRABAJEN CON FAMILIAS VULNERABLES. 25 hrs. ASINCRÓNICO. Factura exenta. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCalidad de atención y buen trato usuarioCURSO CALIDAD DE ATENCIÓN Y BUEN TRATO USUARIO. 20 hrs. SINCRÓNICO Factura exenta. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
86111604
Capacitación a empleados1UnidadAtención de niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud (NANEAS)ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CURSO CURSO NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN SALUD NANEAS. 25 hrs. ASINCRÓNICO Factura exenta. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCurso actualización en REASCURSO ACTUALIZACIÓN EN REAS 25 hrs. ASINCRÓNICO Factura exenta $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
86111604
Capacitación a empleados1UnidadGestión de RRHHCURSO GESTIÓN DE RRHH 25 hrs. ASINCRÓNICO. Factura exenta. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
86111604
Capacitación a empleados1Unidad CURSO TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y ASEO EN UN ESTABLECIMIENTO DE APS $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
86111604
Capacitación a empleados1Unidad CURSO PREVENCIÓN Y ABORDEJA INTEGRAL DE SITUACIONES DE VIOLENCIA Y USUARIOSAS COMPLEJOSAS. Según artículo 10.1) de las Bases Administrativas Generales de la licitación pública ID 750998-50-LP23, se envía la presente Orden de Compra, la cual una vez acept $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 7.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.