Orden de Compra. Nº750998-39-SE16 "Mejoramiento Alumbrado Público J.M.Caro"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-39-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Alumbrado Público J.M.Caro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-74-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 5355449,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA CONTRUCCION Y ADMINISTRACION.
Razón Social INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LIMITA
R.U.T. 76.217.160-0
Sucursal INGENIERIA CONTRUCCION Y ADMINISTRACION.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadSegún artículo 3.6) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública ID 750998-74-LE15, de acuerdo a la oferta económica presentada por oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, ante la U. Técnica: Dirección de Obras Municipales.  $ 28.186.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.186.575 $ 28.186.575
Total Neto $ 28.186.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.355.449
TOTAL OC $ 33.542.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.