Orden de Compra. Nº750998-40-SE26 "ORDEN DE COMPRA GENERADA POR GRAN COMPRA 80387- AR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-40-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA GENERADA POR GRAN COMPRA 80387- AR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 574028
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos180Unidad no definidaLínea 4: Cloro gel desinfectante 3% 900 mlCLORO GEL ARCADIA 3% 900 ML D-984/25 RM ID:4547545 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
12141901
Cloro Cl600Unidad no definidaLínea 5: Cloro tradicional Bidón 5L 5%CLORO CONCENTRADO WINKLER BIDON 5% 5000 ML D-1687/23 RM ID:4547469 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos40Unidad no definidaLínea 7: Contenedor de Basura con tapa gris con pedal 50 litrosCONTENEDOR DE BASURA CON TAPA PA PAPELES AUSTRAL GRIS HDPE CON PEDAL 50 LITROS RM ID:4554157 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
47131611
Palas para basura24Unidad no definidaLínea 19: Pala BasuraPALA DE ASEO AILEDA PLASTICA CON MANGO 77 CM RM ID:4601847 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
12191501
Solventes aromáticos1800Unidad no definidaLínea 9: Desodorante ambientalDESODORANTE AMBIENTAL TEDDY LAVANDA AEROSOL 360 CC RM ID:4561225 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 3.021.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 574.028
TOTAL OC $ 3.595.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.