Orden de Compra. Nº750998-411-SE22 "Prórroga Contrato de Abastecimiento Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-411-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Prórroga Contrato de Abastecimiento Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelar la OC, debido a inconsistencias en los montos y vigencia de acuerdo a lo establecido en el decreto N°0281 de fecha 18/01/2023, que se adjunta. Se deben separar montos por Novofarma service Boehringer y novofarma Ferrer.
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 2732853,828
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novofarma Service S.A. - Boehringer
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal Novofarma Service S.A. - Boehringer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3MesLa presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la autorización de la prórroga de contrato con la modalidad contratación directa al proveedor señalado, correspondiente a la licitación pública “Abastecimiento de Medicamentos, ID 750998-38-LR19”, de acuerdo a lo señalado en Decreto Alcaldicio N°5397 de fecha 30/12/2022.   $ 4.794.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.383.440 $ 14.383.441
Total Neto $ 14.383.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.732.854
TOTAL OC $ 17.116.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.