Orden de Compra. Nº750998-56-SE13 "Arriendo de Vehículo con Chofer Nº 23"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-56-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Vehículo con Chofer Nº 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Angel
Razón Social Pedro Angel Jimenez Millan
R.U.T. 7.401.549-2
Sucursal Pedro Angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1HoraSegún artículo 2.4) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN de la Propuesta Pública denominada “Arriendo de Vehículos con Chofer”, ID 750998-3-LE13, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública. _ El monto total señalado en la presente OC corresponde al valor hora: $7.500, exento de I.V.A. _ A contar de la fecha de aceptación tiene un plazo de 10 días para la firma del contrato, debiendo presentar previamente, Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato ante la U. Técnica: Dirección de Servicios Generales.Valor por hora de camion de 5.200 Kg. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 7.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.