Orden de Compra. Nº750998-57-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 750998-47-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-57-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 750998-47-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema área municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada
Razón Social EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 86.936.300-6
Sucursal Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83102001
Servicios funerarios1Unidadde acuerdo al Punto N° 3.6 y N° 4.2 de las bases administrativas generales y especiales, la presente orden de compra tiene la finalidad de notificar al proveedor señalado la adjudicación de la propuesta pública ID 750998-47-LE19, según la oferta económica presentada por oferente en Anexo N°3. Por un período de 36 meses, con una vigencia de contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta completar el presupuesto total disponible de $39.000.000.- IVA incluido. Deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en (Depto. de Desarrollo Social) por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato sin IVA, a nombre del mandante. Su vigencia deberá cubrir el período que dure la ejecución del contrato, más 60 días hábiles adicionales.SEGUN ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.