Orden de Compra. Nº750998-78-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 750998-5-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-78-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 750998-5-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006001001 del sistema gestión interna área.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 1917355,474
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RRJ Chile Limitada
Razón Social RRJ CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.653.739-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RRJ Chile Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor1UnidadContratación directa: Mantenimiento Preventivo Autoclaves BAUMER, por un monto total de $8.008.700 IVA incluido, y, Mantenimiento Correctivo Autoclaves BAUMER, por un monto total disponible de $4.000.000 IVA incluido. Se emite la presente Orden de Compra, que será el documento oficial válido que actuará como contrato, una vez aceptada por el proveedor, en conformidad a lo establecido en Decreto Alcaldicio N° 3049 de fecha 19/06/2026, parte resolutiva segunda. 5 Mantenimiento preventivo Autoclave del CESFAM Pueblo Lo Espejo,valor unitario $650.000; 5 Mantenimiento preventivo Autoclave marca BAUMER del CESFAM Clara Estrella,valor unitario $650.000; 1 Mantenimiento correctivo Autoclave,valor unitario $230.000. $ 10.091.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.091.345 $ 10.091.345
Total Neto $ 10.091.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.917.355
TOTAL OC $ 12.008.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.