Orden de Compra. Nº751-165-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 751-31-COT26. SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA CUENTA PÚBLICA 2026 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 751-165-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 751-31-COT26. SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA CUENTA PÚBLICA 2026 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Atacama
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 72.232.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 619
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 72.232.200-2
Dirección de Facturación Los Carrera N° 645, Primer Piso
Comuna Copiapó
Impuesto 1083190
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 645, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MusiCenter
Razón Social JESÚS ORLANDO SEPÚLVEDA FUENTES
R.U.T. 13.873.097-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MusiCenter
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCOFFE 300 PERSONAS  $ 2.181.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.000 $ 2.181.000
39111504
Sistemas de iluminación de escenario o estudio1UnidadApoyo técnico  $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
90121702
Intérpretes1UnidadIntérpretes de lengua de señas.  $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadVISUALISTA CALIFICADO   $ 1.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000
Total Neto $ 5.701.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.083.190
TOTAL OC $ 6.784.190


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.873.097-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.