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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
751-458-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 751-75-COT24. Adquisición de Menaje. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
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R.U.T. |
72.232.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera N° 645, Primer Piso |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
83134,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N° 645, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
socoex chile 2 |
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Razón Social |
SOCOEX CHILE SPA
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R.U.T. |
77.536.654-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
socoex chile 2 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 72 | Unidad | Tazas de Té, color blancas | |
$ 2.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.360
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$ 144.360
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 72 | Unidad | Platillos de té, color blanco | |
$ 2.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.360
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$ 144.360
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48101910
| Soperas de servicio | 72 | Unidad |
Cucharas de té, material: Acero inoxidable | |
$ 540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.880
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$ 38.880
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48101903
| Vasos de servicio | 150 | Unidad | Vasos de vidrio | |
$ 733,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.950
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$ 109.950
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Total Neto
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$ 437.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.134
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$ 520.684
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.