Orden de Compra. Nº751-50-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 751-6-L112"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 751-50-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 751-6-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 751-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Atacama
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 72.232.200-2
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 72.232.200-2
Dirección de Facturación Los Carrera N° 645, Primer Piso
Comuna Copiapó
Impuesto 373426
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 645, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ALBERTO TORO MENDOZA
Razón Social MARIO ALBERTO TORO MENDOZA
R.U.T. 4.371.519-4
Sucursal MARIO ALBERTO TORO MENDOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131604
Persianas verticales1Unidadpersianas verticales de acuerdo a documentos adjuntos  $ 1.965.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965.400 $ 1.965.400
Total Neto $ 1.965.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 373.426
TOTAL OC $ 2.338.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.