Orden de Compra. Nº752-11876-SE08 "Atención Coffe Break - CORE."
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-11876-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Atención Coffe Break - CORE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos
Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
Comuna Puerto Montt
Impuesto 68970
Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carola santana
Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ
R.U.T. 13.322.427-0
Sucursal carola santana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería a pie de obra1Unidad   $ 363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000
Total Neto $ 363.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.970
TOTAL OC $ 431.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.