Orden de Compra. Nº752-137-SE23 "Telefonía Móvil"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-137-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Telefonía Móvil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 752-18-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 709
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71874,72
Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaConvenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil, GPS y BAM Regulariza Factura 6856641 de fecha 01/03/2023 por $450.163.- Cod. Cliente 133160011 Fecha de facturación: 01/02/2023-28/02/2023Convenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil, GPS y BAM Regulariza Factura 6856641 de fecha 01/03/2023 por $450.163.- Cod. Cliente 133160011 Fecha de facturación: 01/02/2023-28/02/2023 $ 378.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.288 $ 378.288
Total Neto $ 378.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.875
TOTAL OC $ 450.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.