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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
752-202-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Acceso a Internet |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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752-12-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobierno Regional de los Lagos |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Los Lagos
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R.U.T. |
72.221.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Seminario S/N - Ex-Hospital Base |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Los Lagos
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R.U.T. |
72.221.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
6600,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
96.806.980-2 |
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Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 1 | Unidad no definida | Acceso a Internet.
Consumo mes de JULIO de 2021.
Regulariza Factura N°43430371, del 10.08.2021. | |
$ 34.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.739
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$ 34.739
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Total Neto
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$ 34.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.600
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$ 41.339
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.