Orden de Compra. Nº752-349-SE18 "Mantención de Impresora HP Deskjet Pro 8500"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-349-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Impresora HP Deskjet Pro 8500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 752-13-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos
Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6650
Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
R.U.T. 10.303.722-0
Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1UnidadConvenio de Suministro según Licitación N° 752-13-LE12  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 35.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.650
TOTAL OC $ 41.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.