Orden de Compra. Nº752-407-SE23 "Telefonía Móvil"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-407-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Telefonía Móvil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 752-18-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2356
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 65018,95
Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaConvenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil, GPS y BAM Regulariza Factura 68874977 de fecha 01/06/2023 por $407.224.- Cod. Cliente 133160011 Fecha de facturación: 01/06/2023Convenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil, GPS y BAM Regulariza Factura 68874977 de fecha 01/06/2023 por $407.224.- Cod. Cliente 133160011 Fecha de facturación: 01/06/2023 $ 342.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.205 $ 342.205
Total Neto $ 342.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.019
TOTAL OC $ 407.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.