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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
752-426-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Telefonía móvil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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752-12-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
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R.U.T. |
72.221.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
21548,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
96.806.980-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad | Servicio de Telefonía Móvil y Banda Ancha móvil.
Período de Facturación 01 al 31 Agosto de de 2024
Convenio de Suministro según Licitación N° 752-12-LE15
Regulariza Factura N°50233679 del 11.10.2024 | |
$ 134.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.420
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$ 134.420
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Total Neto
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$ 134.420
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Descuento
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$ 21.008
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.548
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$ 134.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.