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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
752-48-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Telefonía Movil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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752-18-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
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R.U.T. |
72.221.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
29741,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. |
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Razón Social |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.124.890-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Convenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21
Servicio de Telefonía Móvil
Regulariza Factura 71394545 de fecha 01/02/2025 por $186.273.-
Cod. Cliente 141041772 - Período Consumo 01/01/2025 al 31/01/2025 | Convenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21
Servicio de Telefonía Móvil
Regulariza Factura 71394545 de fecha 01/02/2025 por $186.273.-
Cod. Cliente 141041772 - Período Consumo 01/01/2025 al 31/01/2025 |
$ 156.532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.532
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$ 156.532
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Total Neto
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$ 156.532
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.741
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$ 186.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.