Orden de Compra. Nº752-590-CM19 "Pendones"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-590-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Pendones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos
Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
Comuna Puerto Montt
Impuesto 11742
Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO
Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA
R.U.T. 87.726.400-9
Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
Total Neto $ 61.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.742
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.