Orden de Compra. Nº752-69-SE24 "Telefonía Móvil"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-69-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Telefonía Móvil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 752-18-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 126
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10716,38
Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaConvenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil (7 Líneas) Regulariza Factura 69879438 de fecha 01/02/2024 por $67.118.- Cod. Cliente 141041772 - Período Consumo 01/01/2024 al 31/01/2024  $ 56.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.402 $ 56.402
Total Neto $ 56.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.716
TOTAL OC $ 67.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.