Orden de Compra. Nº
752656-3-AG26
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Compra materiales de aseo del TTA de la Región de Los Lagos
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Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
752656-3-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de aseo del TTA de la Región de Los Lagos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
T.T.A. Region de los Lagos
Razón Social
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
R.U.T.
61.979.490-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
R.U.T.
61.979.490-7
Dirección de Facturación
Av. Juan Soler Manfredini N° 11, of 1401., Puerto Montt, Región de los Lagos
Comuna
Santiago
Impuesto
23830,18
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Soler Manfredini N° 11, of 1401., Puerto Montt, Región de los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Enviar a dirección de despacho
Despachar a Av. J.S. Manfredini N° 11, oficina N° 1401, ciudad de Puerto Montt.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
Bolsa de basura 50 x 70, rollo de 10 und., color negra, equivalente a marca IMPEKE.
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.695
$ 4.695
47131604
Escobas
1
Unidad
1 escobillón plástico con mango, equivalente a marca CLORINDA.
$ 2.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.203
$ 2.203
47131603
Esponjas
6
Unidad
Esponja abrasiva acanalada, equivalente a marca VIRUTEX.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
Lustramuebles 500 cc., equivalente a marca TREMEX.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
47131602
Paños de limpieza absorbente
12
Unidad
Paño esponja absorbente, equivalente a marca VIRUTEX.
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.664
$ 2.664
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
Paño de género para sacudir, color naranjo, equivalente a marca VIRUTEX.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
15
Unidad
Desinfectante piso 900 ml., aroma lavanda, equivalente a marca POETT.
$ 1.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.080
$ 19.080
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
Trapero piso flotante con fibra, amarillo con ojal, de 50 x 50 cms., equivalente a marca VIRUTEX.
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
14111703
Toallas de papel
5
Pack
Toalla de papel, formato de 2 rollos de 250 mts., equivalente a marca TORK.
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
14111704
Papel higiénico
4
Pack
Papel higiénico, formato de 4 rollos de 500 mts., equivalente a marca ELITE.
$ 7.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.120
$ 29.120
Total Neto
$ 125.422
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.830
TOTAL OC
$ 149.252
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.