|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
753-566-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Articulos de Aseo. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y VI REGIO |
|
Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
HUERFANOS 587 4° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS 587 4° PISO |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
6808,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 587 4° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
|
|
R.U.T. |
96.829.680-9 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | | |
$ 35.836,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.836
|
$ 35.836
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.836
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.809
|
|
$ 42.645
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.