Orden de Compra. Nº753-566-SE09 "Compra Articulos de Aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 753-566-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra Articulos de Aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y VI REGIO
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 587 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación HUERFANOS 587 4° PISO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6808,84
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 587 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
R.U.T. 96.829.680-9
Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definida   $ 35.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.836 $ 35.836
Total Neto $ 35.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.809
TOTAL OC $ 42.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.