Orden de Compra. Nº754-29-AG26 "ppv COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADA POR EDUCACION SOLICITUD 11 /9885 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 754-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 754-29-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ppv COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADA POR EDUCACION SOLICITUD 11 /9885 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 754-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación - RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación San Martín N°642
Comuna Santiago
Impuesto 35455,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín N°642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MMG
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.018.016-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MMG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos8BidónBIDONES LIMPIA PISO CON AROMA  $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE DE 250 MTS X 2 UNIDADES  $ 5.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.935 $ 76.935
47121701
Bolsas de basura13PotePAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 70X90  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.955 $ 6.955
14111704
Papel higiénico10PoteROLLO DE CONFORT ALTO METRAJE 250 METROS. (6 UNID)  $ 6.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
47121701
Bolsas de basura10PotePAQUETE DE BOLSA DE BASURA DE 120 X 130  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
Total Neto $ 186.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.456
TOTAL OC $ 222.066


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.383.706-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.