Orden de Compra. Nº755145-101-SE20 "ADM. DE MATERIALES DE MANTENCION,S.C RAYITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-101-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ADM. DE MATERIALES DE MANTENCION,S.C RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad no definidaPINTURA SPRAY PINTURA SPRAY $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
12352310
Siliconas2Unidad no definidaCERESTAIN ENCINA CERESTAIN ENCINA $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
60121236
Pinceles1Unidad no definidaPINCEL 5 PIEZAS PINCEL 5 PIEZAS $ 2.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094 $ 2.094
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO VERDE OLEO VERDE $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO AZUL OLEO AZUL $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRAS BOTELLA 1 LTAGUARRAS BOTELLA 1 LT $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaOLEO AMARILLO OLEO AMARILLO $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
Total Neto $ 41.944
Descuento $ 1.137
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 40.807

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.