Orden de Compra. Nº755145-11-SE23 "ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, J. RELMUANTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-11-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, J. RELMUANTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 143196,54
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial40Unidad no definidaTOALLA HUMEDAS DE 70 UN TOALLA HUMEDAS DE 70 UN $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
53131502
Pasta de dientes20Unidad no definidaPASTA DENTAL NIÑOS COLGATE PASTA DENTAL NIÑOS COLGATE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO MICROFIBRA PARA PISO TRAPERO MICROFIBRA PARA PISO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
14111704
Papel higiénico120Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS DH X ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS DH X ROLLOS $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.800 $ 310.800
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaPAÑO MICROFIBA DE 40X40 PAÑO MICROFIBA DE 40X40 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42132202
Dediles6Unidad no definidaGUANTES DE LATEX X 100 UND GUANTES DE LATEX X 100 UND $ 4.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.398 $ 25.398
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA NOVA ULTRA MEGAROLLO TOALLA NOVA ULTRA MEGAROLLO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
53131608
Jabones30Unidad no definidaJABON GLICERINA DE 1000CC JABON GLICERINA DE 1000CC $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
12191601
Solventes de alcohol48Unidad no definidaALCOHOL DE 1LTS ALCOHOL DE 1LTS $ 3.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.368 $ 154.368
Total Neto $ 753.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.197
TOTAL OC $ 896.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.