Orden de Compra. Nº
755145-11-SE23
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ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, J. RELMUANTU
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-11-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, J. RELMUANTU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
143196,54
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Centella
Razón Social
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T.
76.132.256-7
Sucursal
Comercial Centella
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111701
Papel facial
40
Unidad no definida
TOALLA HUMEDAS DE 70 UN
TOALLA HUMEDAS DE 70 UN
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.400
$ 48.400
53131502
Pasta de dientes
20
Unidad no definida
PASTA DENTAL NIÑOS COLGATE
PASTA DENTAL NIÑOS COLGATE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
TRAPERO MICROFIBRA PARA PISO
TRAPERO MICROFIBRA PARA PISO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
14111704
Papel higiénico
120
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS DH X ROLLOS
PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS DH X ROLLOS
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.800
$ 310.800
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
PAÑO MICROFIBA DE 40X40
PAÑO MICROFIBA DE 40X40
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
42132202
Dediles
6
Unidad no definida
GUANTES DE LATEX X 100 UND
GUANTES DE LATEX X 100 UND
$ 4.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.398
$ 25.398
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
TOALLA NOVA ULTRA MEGAROLLO
TOALLA NOVA ULTRA MEGAROLLO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.600
$ 55.600
53131608
Jabones
30
Unidad no definida
JABON GLICERINA DE 1000CC
JABON GLICERINA DE 1000CC
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.700
$ 101.700
12191601
Solventes de alcohol
48
Unidad no definida
ALCOHOL DE 1LTS
ALCOHOL DE 1LTS
$ 3.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.368
$ 154.368
Total Neto
$ 753.666
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.197
TOTAL OC
$ 896.863
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.