Orden de Compra. Nº755145-114-SE15 "Adquisición Materiles de Reparación y Equipamiento"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-114-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiles de Reparación y Equipamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Unidad no definidaLATEX SOQUINA ROJO COLONIAL LATEX SOQUINA ROJO COLONIAL $ 7.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.260 $ 14.260
26101801
Escobillas del motor2Unidad no definidaESCOVILLA DE ACERO MANGO TRUPPER ESCOVILLA DE ACERO MANGO TRUPPER $ 1.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.266 $ 3.266
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaLATEX SOQUINA BLANCO GLLATEX SOQUINA BLANCO GL $ 7.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.117 $ 7.117
24141509
Cuerda de goma,9Unidad no definidaCUERDA NAUTICA 4MM MTCUERDA NAUTICA 4MM MT $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242 $ 1.242
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA HELA 3 PBROCHA HELA 3 P $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298 $ 5.298
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1Unidad no definidaCALEFONT MADEMSA 13 LTS (RELMUANTU)CALEFONT MADEMSA 13 LTS (RELMUANTU) $ 205.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.167 $ 205.167
Total Neto $ 236.350
Descuento $ 10.257
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 226.093

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.