Orden de Compra. Nº755145-115-SE21 "ADQ. DE MATERIALES DE SALUD E HIGIENE,J.RAYEN ANTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-115-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE SALUD E HIGIENE,J.RAYEN ANTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 193591
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones50Unidad no definidaJABON DE LAVAR LIQUIDO HIPOALERGENICO JABON DE LAVAR LIQUIDO HIPOALERGENICO $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.350 $ 224.350
47131811
Productos de lavandería15Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 1KG MATIC OMO DETERGENTE POLVO 1KG MATIC OMO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.350 $ 58.350
14111701
Papel facial30Unidad no definidaTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700
42131611
Gorras de quirófano150Unidad no definidaGORRO CLIP DESECHABLES BOLSA 100 UNIDADES GORRO CLIP DESECHABLES BOLSA 100 UNIDADES $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.500 $ 673.500
Total Neto $ 1.018.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.591
TOTAL OC $ 1.212.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.