Orden de Compra. Nº
755145-12-SE24
"
ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, RELMUANTU
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-12-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, RELMUANTU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
62099,41
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
50
Unidad no definida
MASCARILLA 3 PLIEGUES C/ELAST 50 UN CEL
MASCARILLA 3 PLIEGUES C/ELAST 50 UN CEL
$ 1.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.300
$ 55.300
53131502
Pasta de dientes
20
Unidad no definida
PASTA DENTAL 90 GR KIDS COLGATE LIGA JU
PASTA DENTAL 90 GR KIDS COLGATE LIGA JU
$ 1.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.960
$ 28.960
53131609
Protector solar
10
Unidad no definida
PROTECTOR SOLAR 90 ML FPS 50+ RAYTAN
PROTECTOR SOLAR 90 ML FPS 50+ RAYTAN
$ 1.902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.020
$ 19.020
53102512
pañuelos
20
Unidad no definida
PANUELO FACIAL CAJA X 90 HJ. ELITE H/D
PANUELO FACIAL CAJA X 90 HJ. ELITE H/D
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.160
$ 15.160
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad no definida
PANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XG
PANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XG
$ 3.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.170
$ 6.170
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad no definida
PANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XXG
PANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XXG
$ 3.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.170
$ 6.170
12191601
Solventes de alcohol
30
Unidad no definida
ALCOHOL 1 LT DESNATURALIZADO DESINF 70
ALCOHOL 1 LT DESNATURALIZADO DESINF 70
$ 3.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.990
$ 99.990
12191601
Solventes de alcohol
30
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 500 ML VIRUTEX PRO
ALCOHOL GEL 500 ML VIRUTEX PRO
$ 2.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.470
$ 88.470
53131503
Cepillos de dientes
3
Unidad no definida
CEPILLO DENTAL GOLONA 12 UN NINO-NINA S
CEPILLO DENTAL GOLONA 12 UN NINO-NINA S
$ 2.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.599
$ 7.599
Total Neto
$ 326.839
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.099
TOTAL OC
$ 388.938
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.