Orden de Compra. Nº755145-12-SE24 "ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, RELMUANTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-12-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, RELMUANTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 62099,41
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per50Unidad no definidaMASCARILLA 3 PLIEGUES C/ELAST 50 UN CELMASCARILLA 3 PLIEGUES C/ELAST 50 UN CEL $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
53131502
Pasta de dientes20Unidad no definidaPASTA DENTAL 90 GR KIDS COLGATE LIGA JUPASTA DENTAL 90 GR KIDS COLGATE LIGA JU $ 1.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.960 $ 28.960
53131609
Protector solar10Unidad no definidaPROTECTOR SOLAR 90 ML FPS 50+ RAYTANPROTECTOR SOLAR 90 ML FPS 50+ RAYTAN $ 1.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020
53102512
pañuelos20Unidad no definidaPANUELO FACIAL CAJA X 90 HJ. ELITE H/DPANUELO FACIAL CAJA X 90 HJ. ELITE H/D $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
53102305
Pañales para bebé2Unidad no definidaPANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XGPANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XG $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.170 $ 6.170
53102305
Pañales para bebé2Unidad no definidaPANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XXGPANAL BABYSEC X 14 UN PREMIUM XXG $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.170 $ 6.170
12191601
Solventes de alcohol30Unidad no definidaALCOHOL 1 LT DESNATURALIZADO DESINF 70ALCOHOL 1 LT DESNATURALIZADO DESINF 70 $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.990 $ 99.990
12191601
Solventes de alcohol30Unidad no definidaALCOHOL GEL 500 ML VIRUTEX PROALCOHOL GEL 500 ML VIRUTEX PRO $ 2.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.470 $ 88.470
53131503
Cepillos de dientes3Unidad no definidaCEPILLO DENTAL GOLONA 12 UN NINO-NINA SCEPILLO DENTAL GOLONA 12 UN NINO-NINA S $ 2.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.599 $ 7.599
Total Neto $ 326.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.099
TOTAL OC $ 388.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.