Orden de Compra. Nº
755145-137-SE21
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ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, RAYITO DE SOL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-137-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
39034,55
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
20
Unidad no definida
CARTULINAS BLANCA 53X75
CARTULINAS BLANCA 53X75
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
LAPIZ PASTA 1,0 AZUL
LAPIZ PASTA 1,0 AZUL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111525
Papel multiuso
30
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.700
$ 62.700
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad no definida
CINTA MASKING 18X40
CINTA MASKING 18X40
$ 446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.460
$ 4.460
31201512
Cinta Transparente
15
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE 48X40
CINTA DE EMBALAJE 48X40
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44101707
Corcheteras
2
Unidad no definida
GRAPADORA MANUAL
GRAPADORA MANUAL
$ 10.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.470
$ 20.470
14121503
Cartulina
10
Unidad no definida
CARPETA ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA
CARPETA ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad no definida
CINTA MASKING 48X40
CINTA MASKING 48X40
$ 1.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.850
14121503
Cartulina
10
Unidad no definida
CARPETA ESCOLAR P. ENTRETENIDO
CARPETA ESCOLAR P. ENTRETENIDO
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 2.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.460
$ 49.460
60123601
Pegamento de purpurina
15
Unidad no definida
ADHESIVO BARRA 36GR
ADHESIVO BARRA 36GR
$ 793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.895
$ 11.895
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
CORRECTOR
CORRECTOR
$ 636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
Total Neto
$ 205.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.035
TOTAL OC
$ 244.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.