Orden de Compra. Nº755145-137-SE21 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, RAYITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-137-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 39034,55
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINAS BLANCA 53X75 CARTULINAS BLANCA 53X75 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA 1,0 AZUL LAPIZ PASTA 1,0 AZUL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA MASKING 18X40 CINTA MASKING 18X40 $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
31201512
Cinta Transparente15Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE 48X40 CINTA DE EMBALAJE 48X40 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44101707
Corcheteras2Unidad no definidaGRAPADORA MANUAL GRAPADORA MANUAL $ 10.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.470 $ 20.470
14121503
Cartulina10Unidad no definidaCARPETA ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA CARPETA ESCOLAR CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA MASKING 48X40 CINTA MASKING 48X40 $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
14121503
Cartulina10Unidad no definidaCARPETA ESCOLAR P. ENTRETENIDO CARPETA ESCOLAR P. ENTRETENIDO $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 2.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.460 $ 49.460
60123601
Pegamento de purpurina15Unidad no definidaADHESIVO BARRA 36GR ADHESIVO BARRA 36GR $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.895 $ 11.895
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR CORRECTOR $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
Total Neto $ 205.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.035
TOTAL OC $ 244.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.