Orden de Compra. Nº755145-147-SE21 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-147-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles20Unidad no definidaGUANTES DE GOMA (TALLA M) GUANTES DE GOMA (TALLA M) $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO PAÑOS MULTIUSO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPEROS (PISOS) TRAPEROS (PISOS) $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80X110 BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15Unidad no definidaABRILLANTADOR DE PISOS BLEM ABRILLANTADOR DE PISOS BLEM $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaCIF LIMPIADOR CIF LIMPIADOR $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLOROX 4L CLOROX 4L $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO GEL CLORO GEL $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
47131615
Escobillones6Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES ESCOBILLONES GRANDES $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 315.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 315.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.