Orden de Compra. Nº
755145-147-SE21
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ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-147-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.660.490-7
Sucursal
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132202
Dediles
20
Unidad no definida
GUANTES DE GOMA (TALLA M)
GUANTES DE GOMA (TALLA M)
$ 1.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.960
$ 35.960
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPEROS (PISOS)
TRAPEROS (PISOS)
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50X70
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80X110
BOLSA DE BASURA 80X110
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
15
Unidad no definida
ABRILLANTADOR DE PISOS BLEM
ABRILLANTADOR DE PISOS BLEM
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
CIF LIMPIADOR
CIF LIMPIADOR
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLOROX 4L
CLOROX 4L
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.800
$ 51.800
47131615
Escobillones
6
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES
ESCOBILLONES GRANDES
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
Total Neto
$ 315.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 315.660
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.